Начала разбираться, как это все сделать в 1С-7.70.287. Учет веду с помощью 8 и 9 класса. Строительство.
Вот некоторые заметки.
1. Начала с инвентаризации. При обновлении 287 релиза появился новый документ от 31.03.11г "Корректировка остатков необоротных активов..."
Заполнила все, как указано. В итоге, если проводить амортизацию, то рассчитывается не правильно - берет от первоначальной стоимости и сроком амортизации общей (т.е. заново ее считает не учитывая поршлых). А хотелось бы чтобы учитывалось от той, сколько еще осталась. Может, надо задать в конфигураторе, чтобы амортизацию рассчитывала от остаточной стоимости. Или взять и поставить 1 месяц, чтобы все саморитизировать, что было старенькое. Чтобы не морочить голову.
Или если мало ОС, вообще забыть об амортизации. Интересно, кто как это делает в 1С.?
2. В справочнике «сотрудники» заполнила для каждого «вид затрат» и «Вид затрат для взносов на ФОТ», где должна быть указана статья налоговой декларации.
в итоге счет 91 зарплата сотрудников ОПР закрывается на сч 23. ??? я ожидала, что на 79
3. Начала перепроводить все документы, начиная с 01.04.11г, и именно:
Приходные накладные (ПН)
В ПН появилось дополнительная заставка «Налог на прибыль».
где надо отметить отклонение от себестоимости для учета налога на прибыль.
- выбрав «Не учитывать отклонение» - проводки по НУ формироваться не будут
- выбрав «отклонения на всю сумму» - автоматически формируются
- и можно задать отклонения вручную
в тех ПН, по которым есть предоплата (т.е. уже в расходы попали до 01.04.11г, наверное, надо указывать «Не учитывать отклонения»
а если предоплаты не было вроде надо «отклонения на всю сумму автоматически». И тогда есть проводки по налоговому учету. Но по НКУ в расходы попадают только те, по которым есть доходы. А если мы приобрели материалы, но еще их не использовали,? По идее они должны попасть в расходы при списании материалов. А при списании материалов вообще нет проводок по НУ.
Что надо отмечать, чтобы правильно разнести в НУ – непонятно. Может кто-то с этим разобрался? Поделитесь
Еще в каждом строчке ПН в карточке ТМЦ добавляла вид затрат согласно НУ.
Банковские выписки.
Перепроводив документы, убирались ВР и ВД.
Услуги сторонних организаций (УСО)
тоже надо указывать учет отклонений и каждый вид услуг привязывать к НУ.
И наконец, В регламентируемых отчетах в декларации по прибыли не работает кнопка заполнить.
Вроде, это так и надо, т.к. нет официальной инструкции по заполнению.
И все-же:
Может, кто-то знает, как заполнить декларацию о прибыли в 1С? Или ее придется заполнять вручную?






Bookmarks