Gorod.dp.ua » Міські форуми / Городские форумы
Сторінка 177 з 814 ПершаПерша ... 77127167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187227277677 ... ОстанняОстання
Всього знайдено 16262, показано з 3 521 по 3 540.

Тема: Здесь общаются бухгалтеры

  1. #3521
    Упорство и настойчивость 2012 (Марафон похудения) Аватар для Снежная Королева
    Реєстрація
    29 серпень 2006
    Звідки Ви
    уже Березинка )))
    Дописів
    13 048

    Типово

    Цитата Допис від Кв@кушкА Переглянути допис
    Ув.бухгалтера, вопрос такой: когда вы относите на ВР налог с владельце транспортных средств - в квартале начисления (1 кв) в полной сумме или по 1/4 каждый кв-л по мере уплаты?
    Думаю, правильно сразу всю сумму по начислению, но мало ли как у нас " принято"
    Спасибо.
    думаю поквартально , но не уверенна

  2. #3522
    Аватар для ~ Электра ~
    Реєстрація
    23 січень 2009
    Звідки Ви
    Україна. Харків-Дніпро
    Дописів
    56 486

    Типово

    Цитата Допис від Директриса Зоопарка Переглянути допис
    Правда налоговая в очередной раз насмешила: инспектор по прибыли не приняла у меня уточненку без додатка К1, но когда я на следующий день приехала уже с додатком - оказалось, что сдавать его не нужно. Только одну уточнёнку
    очень смешно.
    ИМХО при корректировке строки о балансовой стоимости додаток К1 необходим. Могу ошибаться, т.к. по уточненке нет путевых методрекомендаций, и фиг его разберешь, как ее правильно заполнять. Но по аналогии с декой он (К1), ИМХО несомненно, нужен, я бы подавала его всеми способами. Тем более, что в уточненке есть место, куда вписываются соответствующие додатки. Это тоже наводит на определенную мысль о том, что он таки нужен...
    Хочу спросить, а Вы не боитесь, что Вашу уточненку в определенный момент не признают, и обнаружат недоотраженный доход ?
    Вообще-то ,если сумма существенная, то тут хорошо бы индивидуальное разъяснение получить от своей гни. Это будет 100% броня.ИМХО опять же.

    Цитата Допис від Кв@кушкА Переглянути допис
    Ув.бухгалтера, вопрос такой: когда вы относите на ВР налог с владельце транспортных средств - в квартале начисления (1 кв) в полной сумме или по 1/4 каждый кв-л по мере уплаты?
    Думаю, правильно сразу всю сумму по начислению, но мало ли как у нас " принято"
    Спасибо.
    гм...у нас что-то изменилось? Вот что известно мне из НПА, номер которого я конечно же не помню :
    1. Если средство вновь приобретенное, то налог начисляется (и платится) одной суммой за весь год наперед до оформления в ГАИ (котлонадзоре). ну и на ВР сразу всей суммой относится , естественно.
    2.Если средство куплено в прошлом году, то налог по нему начисляется и платится поквартально, о чем есть даже спец.строка в отчете. Ну и в ВР относится тоже поквартально, а как еще?
    Да, многие платят на год вперед, дабы не забывать Но к отнесению в ВР это не имеет имхо отношения - начисление поквартально, в ВР значит тоже поквартально.
    Я обращаю внимание на игру слов :
    расчет налога - начисление налога.
    Т.е. когда мы подаем в начале года отчет, это, насколько я помню, расчет налога по имеющимся средствам на год.
    А потом раз в квартал мы его начисляем. Бред конечно же...
    Поправьте, плиз, если я в чем-то не права. Нормативки под руками нет
    Востаннє редагував ~ Электра ~: 01.04.2010 о 23:55

  3. #3523
    Аватар для Irson
    Реєстрація
    19 вересень 2009
    Дописів
    151

    Типово

    скажите,пожалуйста,сроки сдачи отчета по ЕН в связи с праздниками сдвигаются или сегодня последний день?

  4. #3524
    Аватар для ~ Электра ~
    Реєстрація
    23 січень 2009
    Звідки Ви
    Україна. Харків-Дніпро
    Дописів
    56 486

    Типово

    Вот, девочки-мальчики, прочитала сегодня и не сдержалась, рещила поднять вам настроение :

    ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБЩЕНИЮ С БУХГАЛТЕРОМ
    ДЛЯ СОТРУДНИКОВ ОФИСА

    1.Бухгалтер – самое лишнее и бесполезное существо на фирме. Вы зарабатываете деньги, а он только тратят их на всякие пустяки.
    2. Бухгалтер - это такой человек, который занимается ерундой и этой самой ерундой отнимает Ваше драгоценное время, пристает с ненужными бумажками и требует соблюдения каких-то нелепых правил при их заполнении.
    3. Ни в коем случае и никогда не надо делать так, как требует бухгалтер - это долго и сложно. Нужно сделать так, как быстрее и проще, и плевать, что закон так делать запрещает - все равно эти законы никто не соблюдает, и вообще, если по этим законам жить, то надо закрыть фирму и не работать.
    4. Надо старательно прятать от бухгалтера все возможные документы. Ни договора, ни доп.соглашения, ни спецификации, ни протоколы согласования цен бухгалтеру не нужны. Показывать такие документы надо только тогда, когда нужно делать сверки (в конце года) и контрагент захочет увидеть все взаиморасчеты. Ведь это так просто – пересчитать обороты за 12 месяцев, Вы с этим бы справились левым пальцем правой ноги с закрытыми глазами.
    5. Девять часов вечера 19-го числа каждого месяца - идеальное время для того, чтобы отдать бухгалтеру всю документацию за предыдущий месяц, аккуратно хранящуюся у Вас этот самый месяц. Ведь у бухгалтера есть целая ночь на то, чтобы обработать их и заново составить декларацию.
    6.Если Вы админ:
    6.1 Вы должны осуществлять профилактику Вашего сервера в конце марта, апреля, июля или октября. На крайний случай, 15-20-го числа каждого месяца. Ведь бумажная промышленность работает хорошо, и фирма закупила замечательные калькуляторы.
    6.2. Если Вы решили, что места на диске мало, то Вы всенепременно должны удалить основные базы 1С и их копии. Нельзя ни в коем случае трогать Вашу коллекцию порнофильмов и записи концертов «Песня года» с 1995 года (о датах смотреть в п. 6.1). Все равно бухгалтерия особо не занята, она все быстренько набьет.
    7. Если Вы программист:
    7.1. Если бухгалтерия просит создать отчет, зачем вообще смотреть на их требования. Все равно это бред, отвлекающий Вас от прочтения анекдотов, просмотра картинок и общения в любимом чате. Жили же они без этого отчета раньше? Нужно закатить глаза и объяснить этим юзерам, что сие сделать невозможно и что они отрывают весьма занятого человека от работы.
    7.2. Если бухгалтерия, задействовав Ваше начальство, все же добилась выполнения своих просьб, то надо сделать отчет шрифтом 6, не выделяя итоги вообще. Также совершенно лишней является разграфка отчета: так экономится и картридж и бумага.
    7.3.В отчетах совершенно излишне добавлять какую-либо расшифровку: «операция № 0002220005555000666» абсолютно достаточно, чтобы идентифицировать запись. Бухгалтеру на то и деньги платят.
    8. Если, несмотря на то, что работать бухгалтером может любой дурак (точнее дура), на то, что бухгалтер объяснял, как надо сделать, а Вы сделали неправильно, но зато быстро и просто и совершенно нечаянно забыли отдать бухгалтеру документы, которые Ваши контрагенты показали в своей отчетности, фирме все-таки начислили штрафы и пеню в результате встречной проверки, то виноват только бухгалтер. И что из того, что бухгалтер говорил, как надо сделать правильно? Он должен был придумать, как сделать так, чтобы было и не так, как надо, и правильно, и быстро, просто и дешево одновременно. А возможность предъявления в налоговой любых подписанных Вами документов он должен был предвидеть.
    9. Хотя бухгалтером может любой, всю работу, которую не хочется делать Вам, можно свалить на бухгалтера, мотивировав это тем, что “раз здесь затрагиваются бухгалтерские вопросы, значит, это вопрос бухгалтера”. Выдвигайте этот тезис смело - в любом деле можно найти какие-то бухгалтерские вопросы, будь то определение объемов продаж в 4 квартале будущего года (ведь расчет себестоимости и определение прибыли бухгалтерский вопрос? Да!) до проверки работы уборщицы магазина в Бирюлееве. (это же аудит, а стало быть, это вопрос бухгалтерский).
    10. Срочные вопросы к бухгалтеру бывают только у Вас. Если Вы пришли к бухгалтеру с каким-то вопросом, он должен немедленно бросить все остальное и заниматься только Вашим вопросом.
    11. Бухгалтеры фирмы больше всего любят, когда сотрудники фирмы приходят к ним со своими личными вопросами. Ни в коем случае не надо бухгалтеру платить - раз он работает в той же фирме, что и Вы, он обязан заниматься Вашим вопросом, будь то составление декларации по подоходному налогу Вашего тестя, консультация по вычетам в связи с покупкой квартиры, дебаты с Вашей налоговой по месту жительства в связи с претензиями по поводу сдачи Вашей квартиры или что-то еще. Ни в коем случае не ходите к аудиторам и налоговым консультантам – зачем платить там, если в Вашей фирме есть бухгалтер, у которого куча свободного времени и который больше всего в жизни мечтает заняться Вашим вопросом?
    12. Фирма не должна платить бухгалтеру много. Любой менеджер и юрист должен получать больше бухгалтера - ведь менеджер зарабатывает для фирмы деньги, юрист стоит на страже интересов фирмы оберегая покой и спокойный сон сотрудников, а бухгалтер только мешает это делать, да и выполнить его работу может любой.
    13. Не надо ставить перед бухгалтером четкие вопросы, вопрос надо задавать как можно более расплывчато. Лучше всего проинформировать бухгалтера о том, что “мы заключили договор с ООО “Рога и копыта”. Пусть бухгалтер сам догадывается, чего Вы от него хотите - чтобы он оплатил взаиморасчеты по договору, составил акт или зачел рога в счет оплаты за копыта. На то он и бухгалтер, чтобы угадывать.
    14. Если бухгалтер Вам говорит, как надо сделать что-то, а Вы хотите сделать все наоборот, но не можете это никак обосновать, запомните: самые лучшие аргументы: - а вот у моей тещи в собесе (или книжке “Как просто и легко вести учет “) написано, что так можно! - а вот мой знакомый бухгалтер говорит, что так можно! - а мы всегда так делали, и ничего, нормально проходило! - а вот в других банках от нас этого не требуют! (аргумент применяется в споре при оформлении контракта, паспорта сделки, валютного платежа и т.д.) - что Вы за бухгалтер, если не можете придумать, как сделать так, как я хочу, и чтобы это было правильно?!!
    15. Документы для оформления надо носить по одному, принося очередной документ именно тогда, когда бухгалтер уже составил декларацию. Бухгалтеры очень любят заново их составлять.
    16. При проведении налоговой проверке нужно забрать документы с собой и уехать в Магадан проведать Вашу любимую тетушку. Бухгалтер ведь человек грамотный и сможет объяснить и доказать инспектору правильность своих данных и без первичных документов.
    17. Сдавать авансовые отчеты в бухгалтерию совершенно необязательно. Как можно подумать, что Вы потратили казенные деньги не по назначению? Ведь вы же позвонили и сказали, на что Вы их потратили.
    18. Если Вы не смогли получить зарплату в течение рабочего дня (Вы же делаете деньги, черт возьми!), то бухгалтер должен обязательно подождать, когда Вы освободитесь и выдать необходимое количество дензнаков. А если Вы уверены, что Ваш труд оплачивается недостаточно, то обязательно нужно высказать бухгалтеру свои претензии. Ведь именно бухгалтер решает вопросы о повышении зарплаты сотрудникам.
    19. Десяток срочных платежей нужно приносить в бухгалтерию за 5 минут до окончания опер.дня. Ведь это так элементарно - забить десять платежек, а уж проверять двадцатизначные счета совершенно необязательно. И чем больше сумма оплаты, тем менее читаемыми должны быть реквизиты контрагента.


  5. #3525
    Аватар для Екатерина_
    Реєстрація
    20 жовтень 2009
    Дописів
    670

    Типово

    Цитата Допис від Irson Переглянути допис
    скажите,пожалуйста,сроки сдачи отчета по ЕН в связи с праздниками сдвигаются или сегодня последний день?
    во вторник еще принимают

  6. #3526
    Аватар для Кв@кушкА
    Реєстрація
    10 червень 2009
    Дописів
    6 819

    Типово

    Цитата Допис від O_Sh Переглянути допис
    Вот, девочки-мальчики, прочитала сегодня и не сдержалась, рещила поднять вам настроение :

    ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБЩЕНИЮ С БУХГАЛТЕРОМ
    ДЛЯ СОТРУДНИКОВ ОФИСА

    насмешили!!!....это даже не шутка - это жизнь....нашим сотрудникам и инструкции не нужно - большинсво пунктов выполняют на интуиции безукоризненно

  7. #3527
    Аватар для Primavera
    Реєстрація
    06 лютий 2007
    Звідки Ви
    Сокол
    Дописів
    1 738

    Типово

    Цитата Допис від O_Sh Переглянути допис
    очень смешно.
    ИМХО при корректировке строки о балансовой стоимости додаток К1 необходим. Могу ошибаться, т.к. по уточненке нет путевых методрекомендаций, и фиг его разберешь, как ее правильно заполнять. Но по аналогии с декой он (К1), ИМХО несомненно, нужен, я бы подавала его всеми способами. Тем более, что в уточненке есть место, куда вписываются соответствующие додатки. Это тоже наводит на определенную мысль о том, что он таки нужен...
    Хочу спросить, а Вы не боитесь, что Вашу уточненку в определенный момент не признают, и обнаружат недоотраженный доход ?
    Вообще-то ,если сумма существенная, то тут хорошо бы индивидуальное разъяснение получить от своей гни. Это будет 100% броня.ИМХО опять же.
    Пока Вы у меня об этом не спросили - не боялась. Но за 10 лет работы бухгалтером я имела не один опыт проверок и могу утверждать, что принятый ими документ с их отметкой о принятии является для них же самих действительным. А вообще пояснение налоговой было следующим: их программа не предусматривает уточнения додатков. Может быть его и можно сдать в качестве информации в канцелярию, но я уже не пыталась (наверное зря). Кстати... в "Уточнюючем розрахунку податкових зобов"язань у зв"язку з виправленням самостійно виявлених помилок" я не нашла места, куда вписываются додатки.

  8. #3528
    Аватар для timafey
    Реєстрація
    06 травень 2009
    Звідки Ви
    Днепр прав
    Дописів
    2 960

    Типово

    1. Если средство вновь приобретенное, то налог начисляется (и платится) одной суммой за весь год наперед до оформления в ГАИ (котлонадзоре). ну и на ВР сразу всей суммой относится , естественно.
    2.Если средство куплено в прошлом году, то налог по нему начисляется и платится поквартально, о чем есть даже спец.строка в отчете. Ну и в ВР относится тоже поквартально, а как еще?
    Да, многие платят на год вперед, дабы не забывать Но к отнесению в ВР это не имеет имхо отношения - начисление поквартально, в ВР значит тоже поквартально.
    Я обращаю внимание на игру слов :
    расчет налога - начисление налога.
    Т.е. когда мы подаем в начале года отчет, это, насколько я помню, расчет налога по имеющимся средствам на год.
    А потом раз в квартал мы его начисляем. Бред конечно же...
    Поправьте, плиз, если я в чем-то не права. Нормативки под руками нет [/QUOTE]


    Я много лет работаю с транпортом - всегда начислял поквартально и на ВР относил поквартально (то что расчет подается раз в год ни о чем не говорит - то же и по налогу на землю). Оносительно расчета по вновь приобретенным ТС, то уплате налог подлежит при регистрации сразу, а в самом расчете все равно ГНИ требует дробить платежи поквартально. У меня сейчас вообще уникальный случай: снимаем с учета машины в Дн-ске, а ставим на учет в Золотоноше (изменение юр. адреса) так ГНИ требует при поставке платить всю годовую сумму, как при покупке - воевать бесполезно (пробовал), аргументы железные - законом предусмотрено только две формы расчета:
    1. годовая (по ТС, которые на балансе на начало года)
    2. по вновь приобретенным - а она сразу садится на лицевой и тут же недоимка..
    Т.е. варинат перегистрации ТС с одного ГАИ в другой законом тупо не предусмотрено...... получается я свои же машины показываю как вновь приобретенные......

    А по поводу ставить налоги в ВР по уплате, скажу так - в законе о Прибыли сказано: "5.2.5. Суми внесених (нарахованих) податків, зборів (обов'язкових платежів), установлених Законом України "Про систему оподаткування"" Я, как бухгалтер, слово "внесених" НЕПОНИМАЮ - налоги подлежат уплате, не внесению (возьмите любую декларацию, там будет фраза "до сплати") Так, что какой-то идиот написал "внесених", а мы ломай голову.....хотя я раньше ставил переплаты по налогам в ВР декларации, прокатывало.
    Востаннє редагував timafey: 02.04.2010 о 13:03

  9. #3529
    Аватар для ~ Электра ~
    Реєстрація
    23 січень 2009
    Звідки Ви
    Україна. Харків-Дніпро
    Дописів
    56 486

    Типово

    Цитата Допис від Директриса Зоопарка Переглянути допис
    Пока Вы у меня об этом не спросили - не боялась. Но за 10 лет работы бухгалтером я имела не один опыт проверок и могу утверждать, что принятый ими документ с их отметкой о принятии является для них же самих действительным. А вообще пояснение налоговой было следующим: их программа не предусматривает уточнения додатков. Может быть его и можно сдать в качестве информации в канцелярию, но я уже не пыталась (наверное зря).
    да, вернее всего все будет ОК.
    Я просто свой личный взгляд на это озвучила,если нет 100% уверенности - стараюсь всегда пере...ть, ну, такой характер дурацкий .

    Цитата Допис від Директриса Зоопарка Переглянути допис
    Кстати... в "Уточнюючем розрахунку податкових зобов"язань у зв"язку з виправленням самостійно виявлених помилок" я не нашла места, куда вписываются додатки.
    я тоже ...
    Сорри, перепутала с НДСной уточненкой.

  10. #3530
    Аватар для ~ Электра ~
    Реєстрація
    23 січень 2009
    Звідки Ви
    Україна. Харків-Дніпро
    Дописів
    56 486

    Типово

    Цитата Допис від timafey Переглянути допис
    У меня сейчас вообще уникальный случай: снимаем с учета машины в Дн-ске, а ставим на учет в Золотоноше (изменение юр. адреса) так ГНИ требует при поставке платить всю годовую сумму, как при покупке - воевать бесполезно (пробовал), аргументы железные - законом предусмотрено только две формы расчета:
    1. годовая (по ТС, которые на балансе на начало года)
    2. по вновь приобретенным - а она сразу садится на лицевой и тут же недоимка..
    Т.е. варинат перегистрации ТС с одного ГАИ в другой законом тупо не предусмотрено...... получается я свои же машины показываю как вновь приобретенные.....
    отлично . Гондурасия. У них расчет (сраная бумажка, прости Госпади ) не предусмотрен, по этому Вы учет искажать должны. Ну и платить на перед, что главное

    Цитата Допис від timafey Переглянути допис
    Я много лет работаю с транпортом - всегда начислял поквартально и на ВР относил поквартально (то что расчет подается раз в год ни о чем не говорит - то же и по налогу на землю). .
    да, я это и имела ввиду.

    Цитата Допис від timafey Переглянути допис
    А по поводу ставить налоги в ВР по уплате, скажу так - в законе о Прибыли сказано: "5.2.5. Суми внесених (нарахованих) податків, зборів (обов'язкових платежів), установлених Законом України "Про систему оподаткування"" Я, как бухгалтер, слово "внесених" НЕПОНИМАЮ - налоги подлежат уплате, не внесению (возьмите любую декларацию, там будет фраза "до сплати") Так, что какой-то идиот написал "внесених", а мы ломай голову...
    я тоже не понимаю в данном контексте сочетание слов "внесених (нарахованих)", даже если предположить, что внесених= сплачених....Т.к. не понятно, какие суммы все-таки относить к ВР, начисленные или перечисленные? По сему выбрала для себя один из вариантов, более бухгалтерский на мой взгляд - налоги начисленные.

    Цитата Допис від timafey Переглянути допис
    хотя я раньше ставил переплаты по налогам в ВР декларации, прокатывало.
    имхо везло. Вы ведь и сами понимаете, что к данному моменту приколупаться таки можно...

  11. #3531
    Аватар для Екатерина_
    Реєстрація
    20 жовтень 2009
    Дописів
    670

    Типово

    Цитата Допис від Директриса Зоопарка Переглянути допис
    ...Может быть его и можно сдать в качестве информации в канцелярию, но я уже не пыталась (наверное зря). Кстати... в "Уточнюючем розрахунку податкових зобов"язань у зв"язку з виправленням самостійно виявлених помилок" я не нашла места, куда вписываются додатки.

    Я бы таки сдала на Вашем месте, возможно с сопроводительным письмом (через канцелярию)...При условии, если корректировка оказалась значительной по цифрам и начислению налога на прибыль, если нет, то и не заморачивайтесь...уточненки достаточно, а при проверке - цифры по обороткам сами найдут

  12. #3532
    Аватар для Кв@кушкА
    Реєстрація
    10 червень 2009
    Дописів
    6 819

    Типово

    О_ SH, timafey , спасибо что поделились опытом по налогу с власників ТС. Лопачу сейчас письма гнау по этому поводу и ничего конкретного найти не могу. При постановке ТС на учет налог платился и ставился на ВР сразу, а вот с годовым расчетом возникли сомнения.
    С одной стороны "..3. Податок, самостійно визначений платником податку, вважається узгодженим з дня подання Розрахунку до органу державної податкової служби і не може бути оскаржений платником у адміністративному або судовому порядку." ( Порядок заповнення і подання Розрахунку суми податку з власників транспортних засобів ), т.е мы согласовываем (НАЧИСЛЯЕМ) всю годовую сумму сразу, а ПЛАТИМ частями по 1/4 в квартал.
    С другой стороны : " 4.3. Нарахування платежів до бюджету в особових рахунках платників податків здійснюються відповідно до порядків адміністрування відповідних податків, розроблених на підставі чинного законодавства.
    Нарахування узгоджених податкових зобов'язань у картках особових рахунків платників здійснюється датою граничного терміну сплати зазначених зобов'язань.
    (Про затвердження Інструкції про порядок ведення органами державної податкової служби оперативного обліку платежів до бюджету, контроль за справлянням яких здійснюється органами державної податкової служби України)
    т.е. в лицевом счете гнау проводит 1/4 платежа ежеквартально(теоретически), соотв. начисление и отнесение на ВР тоже поквартально.
    Понимай как хочешь ....Сумма у нас небольшая, роли особой для налога на прибыль не играет, но хочется разобраться.

  13. #3533
    Аватар для timafey
    Реєстрація
    06 травень 2009
    Звідки Ви
    Днепр прав
    Дописів
    2 960

    Типово

    Гондурасия. У них расчет (сраная бумажка, прости Госпади ) не предусмотрен, по этому Вы учет искажать должны. Ну и платить на перед, что главное.

    Самое интересное, что мы даже Гаишников уболтали и при поставонке на учет предоставили им платежку на 1 квартал. А когда я сдал расчет в ГНИ, они меня тупо поставили перед фактом, что расчет по вновь приобретенным ТС сразу садится на лицевой счет и будет недоимка, если я не заплачу сразу годовую сумму....

  14. #3534
    Аватар для ИннаК
    Реєстрація
    10 серпень 2009
    Звідки Ви
    Тополь-2
    Дописів
    804

    Типово

    Уважаемые бухгалтера подскажите сколько может стоить работа бухгалтера ведущего частного предпринимателя с видом деятельности услуги без наемных лиц? Просто предприниматель только открываетя и не знает сколько платить бухгалтеру.

  15. #3535
    Аватар для olga2306
    Реєстрація
    28 лютий 2008
    Звідки Ви
    Днепр-сити
    Дописів
    4 472

    Типово

    Цитата Допис від O_Sh Переглянути допис
    Вот, девочки-мальчики, прочитала сегодня и не сдержалась, рещила поднять вам настроение :

    ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБЩЕНИЮ С БУХГАЛТЕРОМ
    ДЛЯ СОТРУДНИКОВ ОФИСА
    я прорыдала над инструкцией
    Глиобластома не повод опускать руки! Боремся!!!

  16. #3536
    Упорство и настойчивость 2012 (Марафон похудения) Аватар для Снежная Королева
    Реєстрація
    29 серпень 2006
    Звідки Ви
    уже Березинка )))
    Дописів
    13 048

    Типово

    Цитата Допис від ИннаК Переглянути допис
    Уважаемые бухгалтера подскажите сколько может стоить работа бухгалтера ведущего частного предпринимателя с видом деятельности услуги без наемных лиц? Просто предприниматель только открываетя и не знает сколько платить бухгалтеру.
    все зависит от докуметооборота и кол-ва услуг. Это может быть 1-2-3 до 10 в месяц - ну я думаю 200-300грн
    или 30-50 в месяц с кучей геморроя - тогда от 500 наверное

  17. #3537
    Аватар для Safira
    Реєстрація
    05 грудень 2009
    Звідки Ви
    город на Днепре
    Дописів
    6 970

    Типово

    по поводу ИНСТРУКЦИИ ПО ОБЩЕНИЮ С БУХГАЛТЕРОМ
    ДЛЯ СОТРУДНИКОВ ОФИСА

    тоже самое!
    спасибо за юмор *смех сквозь слезы* ))))))))))))))

  18. #3538
    Упорство и настойчивость 2012 (Марафон похудения) Аватар для Снежная Королева
    Реєстрація
    29 серпень 2006
    Звідки Ви
    уже Березинка )))
    Дописів
    13 048

    Типово

    с инструкции посмеялась, спасибо

  19. #3539

    Реєстрація
    20 жовтень 2009
    Дописів
    29 041

    Типово

    Девочки! Подскажите: в прошлом периоде в Приложении №5 к декларации по НДС неверно указала ИНН постащика. Мои действия:
    1. Делаю приложение №5( с указанием периода, который исправляю) -первая строка с неправильным ИНН и минусы в цифрах, вторая строка правильный ИНН с плюсами. Итого - нули.
    2.Делаю приложение №5 "Уточнюючий розрахунок податкових зобовязань з ПДВ у звязку з виправленням самостийно виявлених помилок" с прочерками.
    3. Декларацию по НДС( за период, который исправляю) с теми же показателями - уточняющую - делать нужно???
    Заранее спасибо за участие.

  20. #3540
    Аватар для Александр_L
    Реєстрація
    22 серпень 2007
    Звідки Ви
    г.Днепр, Мих.Шейнкмана
    Дописів
    25 689

    Типово

    Кимон 1 п. - Да, 2 п. - Да, 3 п. - нет, декларацию на НДС делать не нужно.

Сторінка 177 з 814 ПершаПерша ... 77127167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187227277677 ... ОстанняОстання

Bookmarks

Bookmarks

Ваші права у розділі

  • Ви НЕ можете створювати нові теми
  • Ви НЕ можете відповідати у темах
  • Ви НЕ можете прикріплювати вкладення
  • Ви не можете редагувати свої повідомлення
  •  
  Головна | Афіша | Новини | Куди піти | Про місто | Фото | Довідник | Оголошення
Контакти : Угода з користивачем : Політика конфіденційності : Додати інформацію
Главная страница сайта  
copyright © gorod.dp.ua.
Всі права захищені. Використання матеріалів сайту можливо тільки з дозволу власника.
Про проєкт :: Реклама на сайті