Подскажите, пожалуйста "чайнику" если получать деньги по доверенности в кассе предприятия в расходном ордере чья фамилия должна быть указана: моя (как получателя, на которого выписана доверенность) или того человека, который выписал доверенность?
| Gorod.dp.ua » Міські форуми / Городские форумы |
![]() |
|
Подскажите, пожалуйста "чайнику" если получать деньги по доверенности в кассе предприятия в расходном ордере чья фамилия должна быть указана: моя (как получателя, на которого выписана доверенность) или того человека, который выписал доверенность?
Уважаемые бухгалтера, подскажите, пожалуйста. Если додатке 2 к декларации по НДС за июль месяц была допущена ошибка (в графе 9 указана сумма с НДС, в графе 10 сумма НДС указана верно), которая не повлияла на сумму НДС к уплате + ошибочно эта сумма была записана в строку 16.3 декларации вместо 16.4, какой порядок исправления ошибки. Скорее всего надо подавать уточненку, но додаток 2 не имееет даже ячейки для уточненки, а по декларации суммы к уплате не меняются, т.к. ошибка скорее методологическая.![]()
Уточненка НДС это Додаток 5 и в ней можно исправить эти ошибки (раздел 2 и 3)
Фотосъемка студийная и выездная; свадебная, детская, семейная; мероприятия, корпоративы, дни рождения; реклама. 067 985-85-51 Дмитрий. https://500px.com/litvin_dmitry
Только вот сама разбиралась с уточненкой, как поняла нужно заполнить уточненку и если это касается додатков, то еще заполнить додаток и приложить его. Но лучше переспросите у своего инспектора или в отделе где сверяются о расхождениях по контрагентам.
Фотосъемка студийная и выездная; свадебная, детская, семейная; мероприятия, корпоративы, дни рождения; реклама. 067 985-85-51 Дмитрий. https://500px.com/litvin_dmitry
Я, наверное, не совсем понятно написала.
Додаток 2 - это розрахунок коригування. Вобщем тот додаток, где указываются все корректировки полученные и выданные. Именно в этой форме в графе 9 была указана неправильная сумма, которая была перенесена в декларацию, да еще и не в ту строку - в стр. 16.3 вместо стр. 16.4.
И вот тут вопрос, как исправлять такие ошибки, которые не повлияли на результат к уплате. Да плюс еще додаток 2 не имеет формы уточненки. Возможно просто надо подать уточненную декларацию с теми же цифрами, что и в сданной, но с правильным додатком 2 (по типу того как сдают уточненку если в додатке 5 неправльный ИНН указан, но на сумму НДС опять же ошибка не влияет). Может кто-то подтвердить эту мысль или опровергнуть ее?
нет уж, розрахунок коригування - це додаток 1.Ваша проблема не страшная, можно исправить. Надеюсь, вы еще уточненок - додатков 5 (но не тех, которые "в разрезе контрагентов",а тех, которые уточннюючи
) не создавали?
ПыСы - только давайте сначала определимся с номером "додатка" , из-за которого весь сыр-бор. Он есть №1, верно?
если прошло 3 месяца, то можно, в принципе, и не подавать. Налоговое обязательство к уплате в бюджет Вы не занизили....
А вообще-то в уточненке под строкой №9 есть специально отведенное место.Вот тудысь и вписывайте свой додаток 1 "новый", который подадите вместе с уточненкой.
До розрахунку додаються додатки, що містять інформацію щодо уточнених показників поданої раніше декларації, у якій платником самостійно виявлено помилки (зазначити номери рядків декларації):
додаток № 1
глюк...
Востаннє редагував ~ Электра ~: 21.10.2009 о 08:45
Подскажите, где Вы берёте формы для учёта ОС, интересует в частности формы ОЗ-1 и ОЗ-6. Искала на сайте buhgalter911.com. не нашла там такого. Если у кого есть, киньте пожалуйста ссылку.
Новости: кто-то слышал новую фишку в налоговой - 19 число последний день подачи НДС?
1
Востаннє редагував Yuula: 11.03.2010 о 00:51
| Головна | Афіша | Новини | Куди піти | Про місто | Фото | Довідник | Оголошення | |
| Контакти : Угода з користивачем : Політика конфіденційності : Додати інформацію |
copyright © gorod.dp.ua. Всі права захищені. Використання матеріалів сайту можливо тільки з дозволу власника. Про проєкт :: Реклама на сайті |
|
Bookmarks