Мдяяяя, спасибо за инфу.
Учитывая, что 20-е число - это понедельник, так вообще веселуха
| Gorod.dp.ua » Міські форуми / Городские форумы |
![]() |
|
Мдяяяя, спасибо за инфу.
Учитывая, что 20-е число - это понедельник, так вообще веселуха
Девченки по уточненке ндс: если додаток к дек. штраф3%, если самостийн то5% или наоборот? красн.гвард и бабушка говорят по разному, где быренько глянуть? мож у кого под рукой?
Приказом ГНА Украины от 25.01.2011 г. №41 «Об утверждении форм и порядка заполнения и представления налоговой отчетности по налогу на добавленную стоимость» утверждена форма уточняющего расчета, который может представляться как отдельный документ и как приложение к декларации.
В случае если плательщик отражает самостоятельно выявленные ошибки в составе декларации за какой-либо следующий отчетный налоговый период, он заполняет уточняющий расчет, делает отметку в специальном поле «1— додаток до декларації» и погашает сумму недоплаты и штрафа в размере 5% суммы недоплаты, а также делает отметку в Налоговой декларации об одновременном представлении с ней уточняющего расчета.
Результат уточняющего расчета отражается в карточке лицевого счета налогоплательщика отдельно от показателей Налоговой декларации.
В случае если плательщик отражает самостоятельно выявленные ошибки в уточняющем расчете как отдельном документе, он заполняет такой расчет, делает отметку в специальном поле «2 — самостійний документ» и погашает сумму недоплаты и штрафа в размере 3% суммы недоплаты.
http://news.dtkt.com.ua/show/rus/article/10916.html
" если додаток к дек. штраф-5%, если самостийн -3%", але згідно положення п.7 підрозд. 10 розд.ХХ ПКУ, передбачено, що штрафні санкції за порушення податкового законодавства за період з 1 січня по 30 червня 2011 року застосовуються у розмірі не більше 1 грн за кожне порушення
, та мені теж свій інспектор сказала, що самоштраф повинен бути полюбе, а 1 грн це не в цьому випадку
*elenka*, спасибки огромное
Вышло обновление по семерке.Пока разбираюсь, что добавили. Точно: ОС-16групп, расходы под декларацию.
Девочки, мальчики. У кого есть без НДС-ные операции помогите, пожалуйста. У меня они только в мае начались, не соображу как заполнять декларацию.
1) Если НН по НК однозначно не участвует в НДС операции, то как ее в реестре отражать? Сначала как обычную, а потом в следующей строчке корретировать на всю сумму? Или собрать все накладные сразу и одной суммой откоректировать в конце месяца?
2) По "процентам" вопрос. Их просто одной строкой в конце месяца откоректировать?
3) И в каком виде подавать отчет по процентам? Где показывать их подсчет.
4) И еще - какой "вид документа" в реестре НН для перерасчета корректировок?
Люди добрые, а не подскажете Оскарження на відповідь пишется в течении 10 с момента получения или с момента написания(у меня на ответе написано 10.06, а при получении я писала ОТРИМАНО 14.06). С какого числа 10 дней считать?
Скажите, пжлст, нужно опоздавшую НН за апр2011 включить в НК, конверта нет. Как по-новому прально отразить через исправление ошибок в текущей деке
1. в Дод 1 в каком разделе вписать,
2. и с какой формулировкой - ошибочно неучтенная нн, как можно было раньше, или что-то новое формулировать?
или вообще по-другому
спасибо спасибо спасибо
Тебе роют яму,не мешай - закончат,сделаешь бассейн.
Находи позитив во всём!!!
| Головна | Афіша | Новини | Куди піти | Про місто | Фото | Довідник | Оголошення | |
| Контакти : Угода з користивачем : Політика конфіденційності : Додати інформацію |
copyright © gorod.dp.ua. Всі права захищені. Використання матеріалів сайту можливо тільки з дозволу власника. Про проєкт :: Реклама на сайті |
|
Bookmarks