Помогите пожалуйста советом,ФОБ на ОСН превысил 300тыс.грн. с 31.07.12г. Своевременно подал заявление на регистрацию плательщика НДС. 02.08.12г. нам покупатели перечислели предоплату в размере 70%(допустим 70тыс.грн) за товар , который будер отгружен в объеме 100%(100тыс.грн.) в сентябре месяце, а нас зарегестрировали как плательщика НДС с 10.08.2012г. Как будут облагатся суммы НДС,ведь частичная предоплата была когда мы не былы плательщиками НДС, а отгрузка будет , уже в статусе плательщиками НДС? Заранее спасибо за ответы.








). Я бы постарался как можно быстрее зарегистрировать к этой налоговой корректировку, что-то типа "змина компенсации вартости товару" и приложил бы к ней объяснительную лица, уполномоченного регистрировать НН, мол так и так опечатался.....
Вы, конечно можете подать уточненную декл. за июль, но как быть с регистрацией корректировки в августе.......

Bookmarks