Цитата Допис від Bambam Переглянути допис
Спасибо! Спрошу тогда заодно - а как быть в этой ситуации моему контрагенту?
Ошибочный платеж записать в учет как доход со знаком минус? Но тогда для обнуления мой возврат платежа ему ведь нужно указывать как доход со знаком плюс. И если он так сделает, тогда снова здравствуй моя 4ДФ на него с кодом 157?
Вашему контрагенту вообще сидеть на попе ровно. Расходы ФОПы нигде не отражают (если только они не НДС-ники), а у него возвратом платежа от Вас корректируется расход, то есть то, что он нигде не отображает.